|
Objednávka |
35/2012
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
120.- |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Banchem, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
RNDr. Eva Kozová |
riaditeľka |
|
03.07.2012 |
|
Faktúra |
151/12
|
Služby inštruktora autoškoly
|
289,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Mgr. Jozef Trutz |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Objednávka |
38/2012
|
Objednávka úpravy rozvádzačov
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Juraj Galba - GaLab |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
RNDr. Eva Kozová |
riaditeľka |
|
13.09.2012 |
|
Objednávka |
36/2012
|
Objednávka kníh - projekt Leonardo
|
364,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Laskros |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
RNDr. Eva Kozová |
riaditeľka |
|
13.07.2012 |
|
Faktúra |
152/12
|
Poistenie majetku
|
251,98 |
s DPH |
|
2043997
|
03.07.2012 |
UNION poisťovňa, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
155/12
|
Kopírovacie služby
|
73,61 |
s DPH |
|
ZOZSP
|
04.07.2012 |
Impromat-Slov, spol. s r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
156/12
|
Školské tlačivá
|
132,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
ŠEVT, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Objednávka |
39/2012
|
Objednávka pomôcok na ANJ - projekt Leonardo
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Sugarbooks, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
RNDr. Eva Kozová |
riaditeľka |
|
13.09.2012 |
|
Faktúra |
158/12
|
Dodanie elektrickej energie
|
1 478,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
157/12
|
Pohonné hmoty (autoškola)
|
514,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
OMV Slovensko, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
159/12
|
Kancelárske potreby - Leonardo
|
191,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Lyreco CE, SE |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Objednávka |
44/2012
|
Objednávka skartovačky
|
132,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Lyreco |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
RNDr. Eva Kozová |
riaditeľka |
|
13.09.2012 |
|
Faktúra |
166/12
|
Služby pevnej siete
|
36,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
165/12
|
Miestny poplatok za odvoz odpadu
|
132,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
164/12
|
Voda
|
148,45 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
163/12
|
Prenájom oceľových fliaš
|
51,84 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
162/12
|
Učebné pomôcky - Leonardo
|
298,45 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Ing. Pavol Lamper - LAKROS |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
172/12
|
Uverejnenie v telefónnom zozname SR
|
119,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Slovenský telefónny zoznam, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
169/12
|
Prepravné za tlakovú fľašu
|
12,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Faktúra |
173/12
|
Autobusová preprava
|
670.- |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Peter Mittheis, MT Tour |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
24.10.2012 |