|
|
Faktúra |
80/13
|
výmena rohoží
|
14,45 |
s DPH |
131110870
|
|
25.04.2013 |
CVS - boco Slovensko, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
81/12
|
Služby pevnej siete
|
37,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
81/13
|
stravné lístky
|
4 608,00 |
s DPH |
0113040210
|
|
25.04.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
82/12
|
Poplatok za OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
82/13
|
mobil
|
22,98 |
s DPH |
7304382657
|
|
25.04.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
83/13
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
244,00 |
s DPH |
660413
|
|
02.05.2013 |
RP - Rudolf Polák |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
84/12
|
Dodávka tepelnej energie
|
-8 102,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
84/13
|
vodné stočné
|
144,46 |
s DPH |
613104945
|
|
07.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
85/12
|
Prenájom tlakových nádob
|
53,57 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
85/13
|
prehliadka požiarnych zariadení
|
198,00 |
s DPH |
130105
|
|
07.05.2013 |
Ekopascal |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13
|
odvoz smetí
|
132,72 |
s DPH |
3413060462
|
|
09.05.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
87/12
|
Jarná deratizácia
|
97,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Jaroslav Grman DDD Activ |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
87/13
|
spoje, internet
|
255,00 |
s DPH |
6750026572
|
|
09.05.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
88/12
|
Dodávka tepelnej energie
|
-350,02 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
88/13
|
fľaša CO2
|
14,94 |
s DPH |
6860685854
|
|
09.05.2013 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
89/12
|
Čistiace potreby
|
253,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Ille papier servis |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
89/13
|
ENERGIA
|
1 231,74 |
s DPH |
7447091658
|
|
13.05.2013 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
90/12
|
Prepravné služby (projekt LEONARDO)
|
1232.- |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Synerta systems, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90/13
|
toaletnáý papier, mydlo, papierové utierky
|
226,43 |
s DPH |
13012744
|
|
15.05.2013 |
Ille-papier Service SK, spol. s r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Faktúra |
91/12
|
Pohonné hmoty
|
278,69 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
OMV Slovensko, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
16.09.2012 |