|
Faktúra |
33/12
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
132,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/13
|
náklady na spoje
|
228,95 |
s DPH |
8477078579
|
|
07.02.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
34/12
|
Údžba hasiacich prístrojov
|
53,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Messer Tatragas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/13
|
vodné, stočné
|
149,87 |
s DPH |
613100275
|
|
08.02.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
|
Faktúra |
35/13
|
faktúra za teplo
|
4 935,18 |
s DPH |
100010010
|
|
12.02.2013 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
36/12
|
Voda
|
152,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/13
|
miestny poplatok za OLO
|
132,72 |
s DPH |
3413007697
|
|
12.02.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13
|
čIST.zásobník na prostr.
|
171,90 |
s DPH |
20130132
|
|
15.02.2013 |
Kikoshop |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
39/12
|
Teplo
|
11 891,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Bratislavská teplárenská, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
40/12
|
Havarijné poistenie
|
116,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
41/12
|
Tlačivá
|
110,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Jozef Chovanec Major - servis |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/13
|
výmena rohože
|
14,45 |
s DPH |
131103463
|
|
21.02.2013 |
CVS - boco Slovensko, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
42/12
|
Oprava kancelárskej techniky
|
50,88 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Precíza, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/13
|
stravné lístky
|
6 144,00 |
s DPH |
0113022958
|
|
27.02.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
43/12
|
Tonery do tlačiarní
|
78,- € |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
PRYZMAT Slovakia, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/13
|
mobil
|
27,85 |
s DPH |
7302122789
|
|
01.03.2013 |
Slovak telecom, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
44/12
|
Dodanie elektrickej energie
|
1 478,96 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
ZSE Energia, a. s. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/13
|
oprava kanalizácie hav.stav
|
524,18 |
s DPH |
063013
|
|
05.03.2013 |
Havarijná služba Olivová, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Faktúra |
45/12
|
Servis školských hodín
|
36,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Elektročas, s. r. o. |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/13
|
tlačiareň a tonery
|
274,00 |
s DPH |
313014
|
|
04.03.2013 |
Ing. Ladislav Milo |
SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava |
|
|
|
05.10.2013 |